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Versión 2411 de SAP Business Network

  Guía de novedades Resumen de lanzamiento  
  Describe las funciones nuevas o modificadas incluidas en la versión 2411. Proporciona un resumen descargable de las funciones planificadas con enlaces a contenido de funciones adicionales.  

 

  Funciones anunciadas anteriormente que estarán disponibles con la versión 2411  
  Activado automáticamente        
  Ampliar transferencia de pedido relevante para subcontratación con número de lote de proveedor [SBNI-974]
Esta función introduce un nuevo campo dentro del pedido de compra de subcontratación para capturar el ID de lote del proveedor y transferirlo a SAP Business Network.
       
  Configurado por el cliente        
  Análisis de pedidos de compra para proveedores [BCS3-2478]
Con esta función, SAP Business Network ofrece análisis de datos sobre sus pedidos de compra para ayudarle a comprender mejor a sus clientes y negocios. La información se presenta en la vista Resumen de pedidos de compra del nuevo panel de instrucciones Análisis en la interfaz de usuario de SAP Business Network para los proveedores.
  Resumen de funciones
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  Análisis de facturas para proveedores [BCS3-2488]
Con esta función, SAP Business Network ofrece análisis de datos sobre sus facturas para ayudarle a comprender mejor a sus clientes y negocios. La información se presenta en la vista Visión general de las facturas del nuevo panel de instrucciones Análisis en la interfaz de usuario de SAP Business Network para los proveedores.
  Resumen de funciones
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  Análisis en posiciones de pedido [BCS3-2493]
Con esta función, SAP Business Network ofrece análisis de datos sobre sus pedidos de compra y artículos comprados para ayudarle a comprender mejor a sus clientes y negocios. La información se presenta en la vista Artículos de pedido de compra del nuevo panel de instrucciones Análisis en la interfaz de usuario de SAP Business Network para los proveedores.
  Resumen de funciones
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  Colaboración en compras  
  Activado automáticamente        
  Tendencias de demanda de la comunidad para los proveedores [BCS3-3591]
El panel de instrucciones Tendencias de demanda de la comunidad revela el comportamiento oculto anteriormente de los clientes que utilizan SAP Business Network. Los proveedores pueden identificar tendencias y oportunidades mediante el proceso de enriquecimiento de mercancías basado en aprendizaje automático de la red.

Los proveedores tienen acceso a las siguientes capacidades para ayudarles a elaborar su estrategia de productos y carteras:

  • Tendencias de demanda por la taxonomía UNSPSC, utilizando datos de pedido de comunidad.
  • Demanda por importe de pedido, unidades pedidas y precio medio por unidad para un rango de fechas seleccionado.
  • Información de infraestructura de mercado, incluido el recuento de clientes y competidores para cada categoría.
  • Mercancías con tendencia superior e inferior.
  • Tendencias en el precio medio de artículo en línea y la cantidad de pedido.
  • Tendencias de demanda por región.
  Resumen de funciones
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  Ocultar los presupuestos internos de los compradores a los proveedores [CSC-39156]
Esta función permite a los compradores ocultar sus presupuestos internos a sus proveedores en pedidos de compra limitados y globales, protegiendo la confidencialidad de esta información.
       
  Ficha Confirmación de pedido en el panel de trabajo [CSC-42911]
Esta función permite a los compradores y proveedores ver fácilmente los pedidos que han sido confirmados por el proveedor. Ahora, una nueva ficha Confirmaciones de pedido está disponible en el Panel de trabajo del comprador y del proveedor incluye la ficha que enumera los pedidos que se han confirmado durante los últimos 31 días, de forma predeterminada.
       
  Ver resumen de rechazos y buscar facturas rechazadas por códigos de rechazo [NP-38940]
Esta función permite a los proveedores de SAP Business Network ver los códigos de rechazo y también buscar la factura rechazada utilizando los códigos de rechazo. Todas las facturas rechazadas se visualizan en la ficha Tendencia de facturas rechazadas.

Cuando el proveedor hace clic en Ver todo en la ficha Panel de trabajo, se abre la página Facturas rechazadas que muestra los códigos Rechazado además de todas las demás columnas que ya están presentes. Cuando no se reconoce la categoría, la columna de códigos de rechazo se deja en blanco. El proveedor también puede utilizar Códigos de rechazo como filtro de búsqueda.

  Resumen de funciones
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  Soporte de la operación de actualización para la hoja de entrada de servicios [NP-40603]
Esta función admite la operación Actualizar para SES que indica que la SES, cuando el usuario comprador la rechaza en el ERP de backend, se actualiza y se vuelve a enviar. Anteriormente, cuando la hoja de entrada de servicios se reenviaba con el mismo número, no había ninguna indicación de que se actualizara. Ahora, el sistema ERP backend del comprador no rechaza la hoja de entrada de servicios cuando se vuelve a enviar cuando se actualiza la operación. Nota: La hoja de entrada de servicios con operación como actualización solo se admite para órdenes de servicio con servicios simplificados / límites ampliados.
       
  Conversión inteligente de facturas - Identificar al comprador mediante el ID fiscal y el número de pedido para las facturas enviadas por correo electrónico [NP-48723]
Esta función resuelve el mandato de introducir el ANID del comprador en la línea de asunto del correo electrónico. Esta función ahora procesa la factura adjunta por correo electrónico correctamente independientemente de si el proveedor introduce el ANID o no. Si no se introduce el ANID en la línea de asunto del correo electrónico, el ANID del comprador se identifica a partir del adjunto antes de la conversión.
  Resumen de funciones
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  Mejoras en la visibilidad de las tareas [NS-23132]
Esta función incorpora actualizaciones en el marco de tareas de activación de compradores.
       
  Mejora de la correspondencia aprovechando la IA generativa [PAY-17352]
Extraer palabras clave del título de la comunicación, la descripción y las categorías para la nueva comunicación:
  • Permita que el sistema extraiga palabras clave del título, la descripción y las categorías cada vez que se cree una comunicación.
  • Active las palabras clave extraídas para que coincidan con el perfil de proveedor.  
       
 

Mejora de la búsqueda de leads [PAY-20376]
Los usuarios pueden guardar la búsqueda existente y ejecutarla a petición. Pueden buscar el nombre del cliente y el ID de comunicación. La búsqueda se puede realizar utilizando palabras clave de un producto o servicio específico.

       
  Configurado por el cliente        
  Categorización de mensajes de error de factura mediante IA generativa [NP-38941]
Destilar los motivos detallados del rechazo de la factura en categorías de rechazo concisas y clasificarlos en niveles de rechazo relevantes utilizando las capacidades de IA generativa.
  Resumen de funciones
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  Comunicación de categorías de rechazo resumidas [NP-38942]
Enviar al proveedor un resumen periódico (mensual) de rechazos de facturas por correo electrónico automatizado.
  Resumen de funciones
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  Colaboración en la cadena de suministro  
  Activado automáticamente        
  Añadir y editar números de serie para una unidad de manipulación específica [CSC-26202]
En el asistente de embalaje avanzado para avisos de expedición, esta función agrega la capacidad de que los proveedores agreguen y cambien números de serie para bienes embalados en una unidad de manipulación específica. Los proveedores pueden utilizar una plantilla para cargar números de serie para esa unidad de manipulación o realizar cambios manuales en la interfaz de usuario.
  Resumen de funciones
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  Cambios en el procesamiento de confirmación de pedido [CSC-41104]
Esta función mejora la forma en que SAP Business Network gestiona las confirmaciones de pedido. Estas mejoras proporcionan más flexibilidad a los proveedores integrados (es decir, los proveedores que envían confirmaciones de pedido fuera de SAP Business Network) cuando envían confirmaciones de pedido.
  Resumen de funciones
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Activar números de serie en recibo de componentes [CSC-41682]
Activar el registro de los números de serie al crear un recibo de componentes a partir del aviso de expedición de componente.

  Resumen de funciones
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  Solicitud comercial        
  Mejoras del proceso de subcontratación [CSC-31247]
Carga del lote y las características por parte del proveedor.
 
Resumen de funciones
   
  Activar la colaboración en ensayos clínicos en SAP Business Network [CSC-47278]
Esta función introduce el derecho Soluciones sectoriales de ciencias de la vida y la funcionalidad relacionada. Cuando está activado, el comprador puede compartir información relevante para el ensayo clínico con el proveedor como parte de los pedidos de subcontratación o los pedidos de transporte de stock para una colaboración eficiente en la fabricación y distribución de los productos clínicos terminados. Los datos del ensayo clínico se originan en la solución sectorial SAP Intelligent Clinical Supply Management.
  Resumen de funciones
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  Integraciones  
  Activado automáticamente        
  Soporte de números de serie para unidades de manipulación [SBNI-431]
Una unidad de manipulación es un contenedor o embalaje que se utiliza para agrupar varias posiciones individuales para un transporte, almacenamiento y manipulación eficientes. Simplifica el movimiento de mercancías y facilita la gestión de grandes cantidades de productos. Ejemplos: palets, cajas de cartón, etc. Los números de serie de unidad de manipulación son identificadores unívocos asignados a unidades de manipulación individuales. Estos números proporcionan una forma de realizar un seguimiento y gestionar estas unidades a lo largo de la cadena logística, desde la fabricación hasta la entrega. Con esta función, el proveedor actualizaría el número de serie a nivel de unidad de manipulación y el proveedor lo enviará en el aviso de expedición, que a su vez se rellenaría en la entrega entrante que se crea en el ERP de backend.
       
  Los números de serie son compatibles con el proceso de recibo de componentes [SBNI-975]
Los procesos de subcontratación son muy diversos en función de las necesidades del sector y del cliente. Por lo tanto, es necesario realizar un seguimiento y validar el ciclo de vida de los productos terminados y los componentes contenidos. Los números de serie desempeñan un papel crucial en el proceso de entrada de componentes, especialmente para las posiciones que requieren un seguimiento individual. Proporcionan un identificador único para cada componente, lo que permite una gestión de inventario precisa, el control de calidad y la trazabilidad. Los números de serie se admiten como parte del tipo de documento de recibo de componentes con esta función.
       
  Configurado por el cliente        
  Compatibilidad con la confirmación de cambio de pedido de compra con B2B - X12 865 4010 [SBNI-485]
La confirmación de cambio de pedido de compra EDI X12 865 es un documento de intercambio electrónico de datos (EDI) estándar que se utiliza para confirmar un cambio realizado en un pedido de compra. Normalmente, el vendedor envía este documento al comprador después de que el vendedor haya recibido y procesado la solicitud de cambio de pedido de compra.
       

 

Esta información refleja el estado de la planificación de SAP Business Network a partir de noviembre de 2024. Las funciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso. SAP no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones, y nada en esta página web debe interpretarse como un compromiso por parte de SAP de incluir ninguna función nueva específica en ninguna versión de las soluciones SAP. Póngase en contacto con el ejecutivo de participación del cliente para obtener más detalles.

 

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