Dansk - Maskinoversættelse
E-mail
Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.

 

SAP Business Network 2411-release

  Vejledning til nyheder Frigivelsesoversigt  
  Beskriver nye eller ændrede funktioner, der er inkluderet i 2411-frigivelsen. Giver en oversigt over planlagte funktioner, der kan downloades, med links til yderligere funktionsindhold.  

 

  Funktioner tidligere annonceret til at blive tilgængelige med 2411 Release  
  Automatisk til        
  Udvid lønforarbejdningsrelevant indkøbsordreoverførsel med leverandørbatchnummer [SBNI-974]
Denne funktion introducerer et nyt felt i lønforarbejdningsindkøbsordren for at registrere leverandørens batch-id og overføre det til SAP Business Network.
       
  Kunde konfigureret        
  Indkøbsordreanalyse for leverandører [BCS3-2478]
Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser på dine indkøbsordrer, der kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreoversigt på det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo Demo
Demo 1 Demo 2
 
  Fakturaanalyse for leverandører [BCS3-2488]
Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser på dine fakturaer, så du bedre kan forstå dine kunder og virksomheder. Oplysningerne vises i visningen Fakturaoversigt i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo Demo
Demo 1 Demo 2
  Analyser for indkøbsordrepositioner [BCS3-2493]
Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine indkøbsordrer og købte artikler for at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreposter i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo Demo
Demo 1 Demo 2

 

  Indkøbssamarbejde  
  Automatisk til        
  Tendenser i efterspørgslen efter leverandører i Fællesskabet [BCS3-3591]
Dashboardet Efterspørgselstendenser i Community viser den tidligere skjulte adfærd hos kunder, der bruger SAP Business Network. Leverandører kan identificere tendenser og muligheder ved hjælp af netværkets maskinindlæringsstyrede vareforbedringsproces.

Leverandører har adgang til følgende muligheder for at hjælpe dem med at udarbejde deres produkt- og porteføljestrategi:

  • Efterspørgselstendenser efter UNSPSC-taksonomi ved hjælp af fællesskabsordredata.
  • Behov efter ordrebeløb, bestilte enheder og gennemsnitlig enhedspris for et valgt datoområde.
  • Oplysninger om markedslandskab, herunder antal kunder og konkurrenter for hver kategori.
  • Top- og bundtrendvarer.
  • Tendenser i gennemsnitlig varelinjepris og ordremængde.
  • Efterspørgselstendenser efter region.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo
Demo
 
  Skjul interne budgetter for købere fra leverandører [CSC-39156]
Denne funktion gør det muligt for købere at skjule deres interne budgetter for deres leverandører i begrænsede indkøbsordrer og rammeindkøbsordrer, hvilket beskytter fortroligheden af disse oplysninger.
       
  Ordrebekræftelsesflise i workbench [CSC-42911]
Denne funktion gør det nemt for købere og leverandører at se de ordrer, der er bekræftet af leverandøren. Nu er et nyt felt Ordrebekræftelser tilgængeligt i Arbejdsområde for købere og leverandører inkluderer som standard den flise, der viser de ordrer, der er bekræftet i de seneste 31 dage.
       
  Vis afvisningsoversigt og søg afviste fakturaer efter afvisningskoder [NP-38940]
Denne funktion gør det muligt for leverandører på SAP Business Network at se afvisningskoderne og også søge efter den afviste faktura ved hjælp af afvisningskoderne. Alle fakturaer, der er afvist, vises i feltet Tendens for afviste fakturaer.

Når leverandøren klikker på Vis alle i feltet Arbejdsområde, åbnes siden Afviste fakturaer, der viser koderne Afvist ud over alle de andre kolonner, der allerede findes. Når kategorien ikke genkendes, efterlades kolonnen Afvisningskoder tom. Leverandøren kan også bruge Afvisningskoder som søgefilter.

  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo
Demo
 
  Understøttelse af opdateringsoperation for serviceregistreringsbilag [NP-40603]
Denne funktion understøtter handlingen Opdater for serviceblanket, der angiver, at serviceblanketten, når den afvises af køberbrugeren i backend-ERP, opdateres og sendes igen. Tidligere, da serviceblanketten blev genindsendt med samme nummer, var der ingen tegn på, at den er opdateret. Nu afvises serviceblanketten ikke af køberens backend-ERP-system, når handlingen opdateres. Bemærk: Serviceblanketten med operation som opdatering understøttes kun for serviceordrer med lean services/udvidede grænser.
       
  Intelligent fakturakonvertering – Identificer køber ved hjælp af TaxID og indkøbsordrenummer for fakturaer sendt via e-mail [NP-48723]
Denne funktion løser mandatet om at indtaste køberens ANID i e-mailens emnelinje. Denne funktion behandler nu den vedhæftede faktura via e-mail korrekt, uanset om leverandøren indtaster ANID eller ej. Hvis ANID ikke er angivet i e-mailens emnelinje, identificeres køberens ANID fra den vedhæftede fil før konvertering.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo
Demo
 
  Forbedringer af opgavesynlighed [NS-23132]
Denne funktion bringer opdateringer til framework for køberaktiveringsopgaver.
       
  Matchende forbedring, der udnytter generativ AI [PAY-17352]
Udtræk nøgleord fra opslagstitel, beskrivelse og kategorier for nyt opslag:
  • Gør det muligt for systemet at udtrække nøgleord fra titlen, beskrivelsen og kategorierne, når der oprettes et opslag.
  • Gør det muligt at matche de udtrukne nøgleord med leverandørprofilen.  
       
 

Søgning efter leads [PAY-20376]
Brugere kan gemme den eksisterende søgning og køre dem efter behov. De kan søge efter kundenavn og opslags-id. Søgning kan udføres ved hjælp af nøgleord for et specifikt produkt eller en specifik tjeneste.

       
  Kunde konfigureret        
  Kategorisering af fakturafejlmeddelelse ved hjælp af generativ AI [NP-38941]
Afbryd udførlige årsager til fakturaafvisning til kortfattede afvisningskategorier, og klassificer i relevante afvisningsniveauer ved hjælp af funktioner med generativ AI.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo
Demo
 
  Kommunikation af summerede afvisningskategorier [NP-38942]
Send periodisk (månedlig) oversigt over afvisning af faktura til leverandør via automatisk e-mail.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
Demo
Demo
 

 

  Supply Chain Collaboration  
  Automatisk til        
  Tilføj og rediger serienumre for en specifik håndteringsenhed [CSC-26202]
I guiden Avanceret emballering for forsendelsesmeddelelser tilføjer denne funktion muligheden for, at leverandører kan tilføje og ændre serienumre for emballerede varer i en specifik håndteringsenhed. Leverandører kan bruge en skabelon til at uploade serienumre for denne håndteringsenhed eller foretage manuelle ændringer i brugergrænsefladen.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
   
  Ændringer i ordrebekræftelsesbehandling [CSC-41104]
Denne funktion forbedrer, hvordan SAP Business Network håndterer ordrebekræftelser. Disse forbedringer giver mere fleksibilitet til integrerede leverandører (dvs. leverandører, der sender ordrebekræftelser uden for SAP Business Network), når de sender ordrebekræftelser.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
   
 

Aktiver serienumre i komponentmodtagelse [CSC-41682]
Aktiver registrering af serienumre, når der oprettes komponentmodtagelse fra komponentens forsendelsesmeddelelse.

  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
   
  Handelsanmodning        
  Udvidelser til lønforarbejdningsproces [CSC-31247]
Upload af batch og kendetegn fra leverandørens side.
 
Funktionsoversigt
   
  Aktiver samarbejde om kliniske forsøg i SAP Business Network [CSC-47278]
Denne funktion introducerer berettigelsen Industry Solution Life Sciences og relateret funktionalitet. Når det er aktiveret, kan køberen dele relevante oplysninger om kliniske forsøg med leverandøren som en del af underentrepriseindkøbsordrer eller omlagringsbestillinger med henblik på et effektivt samarbejde om produktion og distribution af kliniske færdigvarer. Data fra kliniske forsøg stammer fra SAP Intelligent Clinical Supply Management-brancheløsningen.
  Funktionsoversigt
Funktionsoversigt
   

 

  Integrationer  
  Automatisk til        
  Understøttelse af serienummer for håndteringsenheder [SBNI-431]
En håndteringsenhed er en container eller emballage, der bruges til at gruppere flere enkeltposter sammen for effektiv transport, opbevaring og håndtering. Det forenkler varebevægelsen og gør det lettere at administrere store mængder produkter. Eksempler: paller, kartoner osv. Håndteringsenhedsserienumre er entydige identifikatorer allokeret til individuelle håndteringsenheder. Disse numre giver mulighed for at spore og styre disse enheder i hele forsyningskæden, fra produktion til levering. Med denne funktion vedligeholdes serienummeret på håndteringsenhedsniveau af leverandøren og sendes i forsendelsesmeddelelsen af leverandøren, som igen udfyldes i den indgående levering, der oprettes i backend-ERP.
       
  Understøttelse af serienumre i komponentmodtagelsesprocessen [SBNI-975]
Lønforarbejdningsprocesser er meget forskellige baseret på branche- og kundekrav. Der er derfor behov for at spore og validere livscyklussen for færdigvarer og indeholdte komponenter. Serienumre spiller en afgørende rolle i komponentmodtagelsesprocessen, især for artikler, der kræver individuel sporing. De giver en entydig identifikator for hver komponent, hvilket giver mulighed for præcis lagerstyring, kvalitetskontrol og sporbarhed. Serienumre understøttes som en del af komponenttilgangsbilagstypen med denne funktion.
       
  Kunde konfigureret        
  Understøt bekræftelse af ændring af indkøbsordre med B2B - X12 865 4010 [SBNI-485]
Bekræftelse af ændring af X12 865 EDI-indkøbsordre er et EDI-dokument (standard Electronic Data Interchange), der bruges til at bekræfte en ændring, der er foretaget i en indkøbsordre. Dette dokument sendes typisk af sælgeren til køberen, efter at sælgeren har modtaget og behandlet anmodningen om ændring af indkøbsordren.
       

 

Disse oplysninger afspejler statussen for SAP Business Network-planlægning fra november 2024, og de diskuterede funktioner kan til enhver tid ændres uden varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, og intet på denne webside må anses for at repræsentere SAP's forpligtelser til at inkludere specifikke nye funktioner i nogen version af SAP-løsningerne. Kontakt din chef for kundeengagement for at få yderligere oplysninger.

 

Brugervilkår  |  Copyright  |  Sikkerhedsbekendtgørelse  |  Beskyttelse af personlige oplysninger