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Release SAP Business Network 2411

  Handbuch zu Neuerungen Early-Release-Serie 2411 Versionsübersicht  
  Beschreibt neue oder geänderte Funktionen, die in Release 2411 enthalten sind. Ein interaktives Forum zur Interaktion mit Produktexperten, das einfache, direkte Antworten auf Ihre Fragen bietet. Bietet eine herunterladbare Übersicht über geplante Funktionen mit Links zu zusätzlichen Funktionsinhalten.  

 

  Funktionen, die zuvor angekündigt wurden, um mit dem Release 2411 verfügbar zu sein  
  Automatisch aktiviert        
  Lohnbearbeitungsrelevante Bestellübertragung um Lieferantenchargennummer erweitern [SBNI-974]
Mit dieser Funktion wird ein neues Feld im Unterauftragsbestellauftrag eingeführt, um die Serien-ID des Lieferanten zu erfassen und an SAP Business Network zu übertragen.
       
  Kunde konfiguriert        
  Bestellauftragsanalyse für Lieferanten [BCS3-2478] - Funktion für Lieferanten
Mit dieser Funktion bietet SAP Business Network Datenanalysen für Ihre Bestellaufträge, damit Sie Ihre Kunden und Ihr Geschäft besser verstehen können. Die Informationen werden in der Ansicht Bestellauftragsübersicht des neuen Dashboards Analysen auf der SAP-Business-Network-Benutzeroberfläche für Lieferanten angezeigt.
  Funktionsübersicht
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  Rechnungsanalysen für Lieferanten [BCS3-2488] - Funktion für Lieferanten
Mit dieser Funktion bietet SAP Business Network Datenanalysen für Ihre Rechnungen, damit Sie Ihre Kunden und Ihr Unternehmen besser verstehen können. Die Informationen werden in der Ansicht Rechnungsübersicht des neuen Dashboards Analysen auf der Benutzeroberfläche von SAP Business Network für Lieferanten angezeigt.
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  Analyse von Bestellpositionen [BCS3-2493] - Funktion für Lieferanten
Mit dieser Funktion bietet SAP Business Network Datenanalysen für Ihre Bestellungen und gekauften Artikel, damit Sie Ihre Kunden und Ihr Geschäft besser verstehen können. Die Informationen werden in der Ansicht Bestellpositionen des neuen Dashboards Analysen auf der SAP-Business-Network-Benutzeroberfläche für Lieferanten angezeigt.
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  Zusammenarbeit in der Beschaffung  
  Automatisch aktiviert        
  Community-Nachfragetrends für Lieferanten [BCS3-3591] - Funktion für Lieferanten
Das Dashboard „Community-Nachfragetrends“ zeigt das zuvor verborgene Verhalten von Kunden, die SAP Business Network verwenden. Lieferanten können Trends und Opportunitys mithilfe des auf maschinellem Lernen basierenden Warenanreicherungsprozesses des Netzwerks identifizieren.

Lieferanten haben Zugriff auf die folgenden Funktionen, um sie bei der Entwicklung ihrer Produkt- und Portfoliostrategie zu unterstützen:

  • Nachfragetrends nach UNSPSC-Taxonomie unter Verwendung von Community-Bestellungsdaten.
  • Bedarf nach Bestellbetrag, bestellten Einheiten und durchschnittlichem Preis pro Mengeneinheit für einen ausgewählten Datumsbereich.
  • Informationen zur Marktlandschaft, einschließlich der Anzahl der Kunden und Wettbewerber für jede Kategorie.
  • Waren mit Top-und Bottom-Trend.
  • Trends beim durchschnittlichen Positionspreis und der Bestellmenge.
  • Nachfragetrends nach Region.
  Funktionsübersicht
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Demo
Demo
 
  Interne Budgets von Käufern für Lieferanten ausblenden [CSC-39156]
Mit dieser Funktion können Käufer ihre internen Budgets für ihre Lieferanten in Limit- und Rahmenbestellaufträgen ausblenden, um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu schützen.
       
  Kachel "Bestellungsbestätigung" in Workbench [CSC-42911]
Mit dieser Funktion können Käufer und Lieferanten die vom Lieferanten bestätigten Bestellungen einfach anzeigen. Jetzt ist die neue Kachel Bestellungsbestätigungen in der Käufer- und Lieferanten-Workbench verfügbar. Sie enthält standardmäßig die Kachel, die die Bestellungen auflistet, die für die letzten 31 Tage bestätigt wurden.
       
  Unterstützung des E-Mail-Kanals für Eingangsfluss Rumänien [NG-7046]
Mit dieser Funktion können SAP-Business-Network-Käufer rechtsgültige RO_UBL-Rechnungen von externen Lieferanten empfangen. Dies ist eine käuferspezifische Funktion, bei der der Lieferant eine externe RO_UBL-Rechnung für grenzüberschreitende und inländische Transaktionen ausstellt und beim Portal der rumänischen Steuerbehörde einreicht. Der Käufer kann dann die externe Rechnung über die Rechnungsnummer aus dem Portal der Steuerbehörde von Romaina herunterladen und per E-Mail an das entsprechende Käuferkonto in SAP Business Network senden. Sie können bis zu drei RO_UBL-Rechnungen als Anlagen hochladen.
  Funktionsübersicht
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  Zurückweisungszusammenfassung anzeigen und zurückgewiesene Rechnungen nach Zurückweisungscodes suchen [NP-38940] - Funktion für Lieferanten
Mit dieser Funktion können die Lieferanten in SAP Business Network die Zurückweisungscodes anzeigen und die zurückgewiesene Rechnung anhand der Zurückweisungscodes durchsuchen. Alle zurückgewiesenen Rechnungen werden auf der Kachel Trend bei zurückgewiesenen Rechnungen angezeigt.

Wenn der Lieferant auf der Kachel Workbench auf Alle anzeigen klickt, wird die Seite Zurückgewiesene Rechnungen geöffnet, auf der zusätzlich zu allen anderen Spalten, die bereits vorhanden sind, die Codes für Zurückgewiesen angezeigt werden. Wenn die Kategorie nicht erkannt wird, bleibt die Spalte für die Ablehnungscodes leer. Der Lieferant kann auch Ablehnungscodes als Suchfilter verwenden.

  Funktionsübersicht
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Demo
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  Unterstützung des Aktualisierungsvorgangs für Leistungserfassungsblatt [NP-40603]
Diese Funktion unterstützt den Vorgang Aktualisieren für Leistungserfassungsblätter, der angibt, dass das Leistungserfassungsblatt, das vom Käuferbenutzer im Backend-ERP-System zurückgewiesen wurde, aktualisiert und erneut eingereicht wird. Früher, als das Leistungserfassungsblatt mit derselben Nummer erneut eingereicht wurde, gab es keinen Hinweis darauf, dass es aktualisiert wurde. Nun wird das erneut eingereichte Leistungserfassungsblatt nicht vom Backend-ERP-System des Käufers zurückgewiesen, wenn der Vorgang aktualisiert wird. Hinweis: Das Leistungserfassungsblatt mit dem Vorgang "Aktualisieren" wird nur für Dienstleistungsaufträge mit Lean Services/erweiterten Limits unterstützt.
       
  - Funktion für Lieferanten
Diese Funktion löst das Mandat zur Eingabe der ANID des Käufers in der Betreffzeile der E-Mail auf. Diese Funktion verarbeitet nun die per E-Mail angehängte Rechnung korrekt, unabhängig davon, ob der Lieferant die ANID eingibt oder nicht. Wenn die ANID nicht in die Betreffzeile der E-Mail eingegeben wird, wird die ANID des Käufers vor der Umwandlung aus der Anlage identifiziert.
  Funktionsübersicht
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Demo
Demo
 
  Erweiterungen der Aufgabensichtbarkeit [NS-23132]
Mit dieser Funktion wird das Framework für Käuferaktivierungsaufgaben aktualisiert.
       
  Verbesserung des Abgleichs mithilfe generativer KI [PAY-17352]
Schlüsselwörter aus Titel, Beschreibung und Kategorien für neue Ausschreibungen extrahieren:
  • Aktivieren Sie das System, um Schlüsselwörter aus dem Titel, der Beschreibung und den Kategorien zu extrahieren, wenn eine Ausschreibung erstellt wird.
  • Aktivieren Sie, dass die extrahierten Schlüsselwörter mit dem Lieferantenprofil abgeglichen werden.
       
  Erweiterung der Leadsuche [PAY-20376]
Benutzer können die vorhandene Suche sichern und auf Abruf ausführen. Sie können nach dem Kundennamen und der Ausschreibungs-ID suchen. Die Suche kann mithilfe von Schlüsselwörtern eines bestimmten Produkts oder Service durchgeführt werden.
       
  Kunde konfiguriert        
  Elektronische Rechnungsstellung in Rumänien für Eingangsrechnungen [NG-6481]
SAP Business Network unterstützt nun die elektronische Steuerfakturierung in Rumänien für eingehende Rechnungen (Rechnungen, die von Lieferanten in einem System außerhalb von SAP Business Network angelegt wurden).

Käufer können Rechnungen nun direkt vom Steuerbehördenportal Rumäniens empfangen, das als National Agency for Fiscal Administration (ANAF) bezeichnet wird. Diese Rechnungen werden dann in SAP Business Network für weitere Geschäftstransaktionen verarbeitet. SAP Business Network verwendet SAP Document and Reporting Compliance, Cloud Edition, um die erforderlichen Rechnungen vom ANAF-Portal abzurufen.

Käufer müssen die Details des externen Dokumentanbieters im SAP-Business-Network-Käuferkonto konfigurieren. Dies ist erforderlich, um eine Verbindung zu SAP Document and Reporting Compliance, Cloud Edition herzustellen und die Häufigkeit zu pflegen, mit der die Rechnungen aus dem ANAF-Portal abgerufen werden müssen.

  Funktionsübersicht
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  Kategorisierung von Rechnungsfehlermeldungen mit generativer KI [NP-38941] - Funktion für Lieferanten
Erläutern Sie ausführliche Gründe für die Zurückweisung von Rechnungen in prägnante Zurückweisungskategorien, und klassifizieren Sie sie mithilfe von Funktionen der generativen KI in relevante Zurückweisungsstufen.
  Funktionsübersicht
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Demo
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  Kommunikation von zusammengefassten Zurückweisungskategorien [NP-38942] - Funktion für Lieferanten
Senden Sie die Zusammenfassung der periodischen (monatlichen) Rechnungszurückweisung per automatisierter E-Mail an den Lieferanten.
  Funktionsübersicht
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Demo
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  Verbesserte Aktualisierungsanforderungen für über API integrierte Lieferanten [NP-47118]
Diese Funktion verbessert die Handhabung doppelter Transaktionen in SAP Business Network. Wenn ein Lieferant derzeit ein cXML-Dokument mit derselben Nutzlast-ID erneut einreicht, antwortet SAP Business Network fälschlicherweise mit einer HTTP-Antwort 200.

Diese Funktion verhindert nun die Verarbeitung doppelter Payload-IDs in SAP Business Network. Wenn eine doppelte Nutzlast-ID empfangen wird, gibt SAP Business Network einen Fehler zurück und verarbeitet die Rechnung nicht.

       
  Supportanforderung        
  Integration von SAP Business Network mit SAP S/4HANA für zentrale Beschaffung zulassen [CSC-30232]
Diese Funktion erstellt die Berechtigung Integration mit SAP S/4HANA für zentrale Beschaffung zulassen. Wenn diese Berechtigung aktiviert ist, kann ein ERP-System des Käufers, das nicht in SAP Business Network integriert ist, SAP S/4HANA für zentrale Beschaffung verwenden, um Bestellaufträge automatisch aus dem ERP-System des Käufers über den zentralen Beschaffungsknoten an SAP Business Network weiterzuleiten. Außerdem kann ein Käufer zugehörige Bestellungsbestätigungen automatisch aus SAP Business Network über den zentralen Beschaffungsknoten an das ERP-System des Käufers weiterleiten.
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  Zusammenarbeit in der Lieferkette  
  Automatisch aktiviert        
  Serialnummern für eine bestimmte Handling Unit hinzufügen und bearbeiten [CSC-26202]
Im Advanced-Packaging-Assistenten für Versandbenachrichtigungen fügt diese Funktion Lieferanten die Möglichkeit hinzu, Seriennummern für verpackte Waren in einer bestimmten Handling Unit hinzuzufügen und zu ändern. Lieferanten können eine Vorlage verwenden, um Seriennummern für diese Handling Unit hochzuladen oder manuelle Änderungen auf der Benutzeroberfläche vorzunehmen.
  Funktionsübersicht
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  Änderungen an der Bestellungsbestätigungsverarbeitung [CSC-41104] – Funktion für Lieferanten
Diese Funktion erweitert die Handhabung von Bestellungsbestätigungen in SAP Business Network. Diese Erweiterungen bieten integrierten Lieferanten (d.h. Lieferanten, die Bestellungsbestätigungen außerhalb von SAP Business Network senden) mehr Flexibilität, wenn sie Bestellungsbestätigungen senden.
  Funktionsübersicht
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Seriennummern im Komponenten-Empfangsbeleg aktivieren [CSC-41682]
Aktivieren Sie die Aufzeichnung der Seriennummern beim Erstellen des Komponenten-Empfangsbelegs aus der Komponenten-Versandbenachrichtigung.

  Funktionsübersicht
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  Lieferantenkommentare in Überwachung der Lieferkette anzeigen [CSC-44503]
Lieferanten fügen Anmerkungen zu Bestellungsbestätigungen hinzu, um ihren Käufern zu helfen, die von ihnen vorgenommenen Änderungen zu verstehen. Diese Funktion verbessert die Sichtbarkeit dieser Anmerkungen, indem sie auch in der Überwachung der Lieferkette angezeigt werden.
       
  Kaufmännische Anfrage        
  Erweiterungen des Lohnbearbeitungsprozesses [CSC-31247]
Hochladen von Chargen und Merkmalen durch den Lieferanten.
  Funktionsübersicht
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  Zusammenarbeit bei klinischen Studien in SAP Business Network aktivieren [CSC-47278]
Diese Funktion führt die Berechtigung Branchenlösung Life Sciences und zugehörige Funktionen ein. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Käufer im Rahmen von Lohnbearbeitungsbestellungen oder Umlagerungsbestellungen relevante Informationen für klinische Studien mit dem Lieferanten teilen, um eine effiziente Zusammenarbeit bei der Herstellung und Verteilung der Fertigarzneimittel zu ermöglichen. Daten zu klinischen Studien stammen aus der Branchenlösung SAP Intelligent Clinical Supply Management.
  Funktionsübersicht
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  Kunde konfiguriert        
  Senden von Anlagen für Bestellauftrag, Bestellungsbestätigung und Lieferavis zum Kopieren von Lieferanten konfigurieren [CSC-42299]
Diese Funktion führt Anpassungen ein, die verhindern, dass Anlagen vom Käufer und Hauptlieferanten an die Lieferantenkopien gesendet werden, wenn Bestellaufträge, Bestellungsbestätigungen und Vorab-Versandbenachrichtigungen vorliegen, um die Vertraulichkeit der Dokumente zu wahren.
  Funktionsübersicht
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Demo
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  Integrationen  
  Automatisch aktiviert        
  Unterstützung für Anlagen im MTOM-Format bei Übertragungen eingehender und ausgehender Transaktionsdokumente zwischen SAP S/4HANA und SAP Business Network im 42K-Integrationsszenario [IG-46688]
Mit dieser Funktion werden Anlagen im MTOM-Format (Message Transmission Optimization Mechanic) bei allen Übertragungen eingehender und ausgehender Transaktionsdokumente zwischen SAP S/4HANA und SAP Business Network für Benutzer mit vermittelter Konnektivität für das 42K-Integrationsszenario unterstützt.
       
  Serialnummernunterstützung für Handling Units [SBNI-431]
Eine Handling Unit ist ein Container oder eine Verpackung, mit dem mehrere einzelne Positionen für einen effizienten Transport, eine effiziente Lagerung und Handhabung gruppiert werden. Sie vereinfacht den Warenverkehr und erleichtert die Verwaltung großer Produktmengen. Beispiele: Paletten, Kartons usw. Handling-Unit-Serialnummern sind eindeutige Identifikatoren, die einzelnen Handling Units zugeordnet sind. Diese Zahlen bieten eine Möglichkeit, diese Einheiten in der gesamten Lieferkette von der Fertigung bis zur Lieferung zu verfolgen und zu verwalten. Mit dieser Funktion wird die Seriennummer auf Handling-Unit-Ebene vom Lieferanten gepflegt und in der Versandbenachrichtigung vom Lieferanten gesendet, die wiederum in der Anlieferung gefüllt wird, die im Backend-ERP-System erstellt wird.
       
  Unterstützung von Seriennummern im Komponenten-Empfangsbelegprozess [SBNI-975]
Die Lohnbearbeitungsprozesse sind je nach Branche und Kundenanforderungen recht vielfältig. Daher muss der Lebenszyklus von Fertigerzeugnissen und enthaltenen Komponenten verfolgt und validiert werden. Seriennummern spielen eine entscheidende Rolle im Komponenten-Eingangsprozess, insbesondere für Artikel, die eine individuelle Nachverfolgung erfordern. Sie stellen eine eindeutige ID für jede Komponente bereit, die eine genaue Bestandsführung, Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Seriennummern werden als Teil der Dokumentart für Komponenten-Empfangsbelege mit dieser Funktion unterstützt.
       
  Kunde konfiguriert        
  Source-to-Pay-Automatisierung mit SAP Business Network (42K) mit SAP Integration Suite [IG-46492]
Diese Funktion stellt ein Integrationspaket bereit, das Käufern in SAP S/4HANA Cloud oder SAP S/4HANA die nahtlose Integration mit SAP Business Network über SAP Integration Suite im 42K-Integrationsszenario ermöglicht, um Transaktionsdaten zu senden und zu empfangen. Die Funktion stellt Standardzuordnungsinhalt für das 42K-Integrationsszenario bereit, mit dem Käufer ihre Transaktionsdaten mit minimaler Konfiguration umwandeln können.
  Funktionsübersicht
Funktionsübersicht
   
  Integrationsunterstützung für Rechnungskorrektur in dynamischer Diskontierung von Taulia [IG-47954]
Die Funktion unterstützt die automatische Erstellung von Rechnungskorrekturen in SAP ERP oder SAP S/4HANA basierend auf den Anweisungen, die von Taulia-Lösungen für dynamische Rabatte gesendet wurden. Gutschriften erfassen die Rabattinformationen und erfüllen gleichzeitig die Compliance-Anforderungen, die für bestimmte Regionen erforderlich sind.
       
  Unterstützung von Bestellauftragsänderungsbestätigungen mit B2B – X12 865 4010 [SBNI-485] – Funktion für Lieferanten
Die X12 865 EDI-Bestelländerungsbestätigung ist ein Standard-EDI-Dokument (Electronic Data Interchange), mit dem eine an einer Bestellung vorgenommene Änderung bestätigt wird. Dieses Dokument wird in der Regel vom Verkäufer an den Käufer gesendet, nachdem der Verkäufer die Bestellauftragsänderungsanforderung erhalten und bearbeitet hat.
       

 

Diese Informationen spiegeln den Status der Planung von SAP Business Network ab November 2024 wider, und die besprochenen Funktionen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen, und nichts auf dieser Webseite sollte so ausgelegt werden, dass sie eine Verpflichtung seitens SAP darstellt, bestimmte neue Funktionen in eine Version der SAP-Lösungen aufzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Customer Engagement Executive.

 

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