Correo electrónico
Este artículo de contenido ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de la traducción automática. Puede acceder al contenido original si cambia al inglés mediante el selector de idiomas.
Guía

Guía de envío de facturación para proveedores de StarHub.

Pasos
  1. Localice y abra el pedido de compra que desea facturar.
    ¿Por qué no puedo encontrar un pedido de compra?
    ¿Cómo busco por número de pedido de compra?

  2. Si el pedido de compra no se encuentra en Ariba, no podrá enviar las facturas. Debe enviar las facturas a ap.invoice.finance@starhub.com. Tenga en cuenta que no puede enviar un importe de factura superior al importe de EM.

  3. Haga clic en la ficha : Pedidos para facturar
    Más información sobre cómo configurar la ficha en el workbench


  4. Seleccione el número de pedido que desea facturar.


  5. Haga clic en el botón Crear factura --> Factura estándar.


  6. Clave en número de factura, fecha de factura e ID fiscal de proveedor: número de registro GST /UEN.

    Comentario: No cree un número de factura duplicado para volver a enviar las facturas debido al rechazo del envío anterior. Agregue algunos caracteres adicionales al final para que no se dupliquen con el número de factura ya enviado.

    Por ejemplo, la factura "INV1234" se ha enviado y rechazado. Puede utilizar "INV1234-2" como número de factura al volver a enviar una nueva factura.



  7. Seleccione Impuesto a nivel de línea

    No seleccione impuesto a nivel de cabecera para GST ya que se rechazará  

  8. Introduzca el ID de proveedor y seleccione Dirección como Grupo de empresas StarHub 


  9. En la opción de artículo en línea, asegúrese de que la casilla de verificación esté marcada como se indica a continuación: 


    En el botón Acciones de artículo en línea > Elija Impuesto 

  10. Seleccionar categoría fiscal

    P7 – 7% GST en SGD
    F7 – 7% GST en moneda extranjera
    P8 – 8% GST en SGD
    F8 – 8% GST en moneda extranjera 
    C7 – Contabilidad de cliente (solo para mercancías prescritas)
    C8 – Contabilidad de cliente (solo para mercancías prescritas) 
    PO: compra fuera de alcance 

  11. Seleccione el botón Añadir a cabecera en la parte superior de la pantalla y seleccione Anexo para cargar la factura.


    Vaya al anexo > seleccione el archivo que desea cargar


    Después de cargar la factura correctamente, verá la siguiente pantalla.


  12. Haga clic en el botón Actualizar  para validar y corregir cualquier error y, a continuación, haga clic en Siguiente  para continuar


  13. Revise y haga clic en Enviar  factura.
Información adicional

Portal de información de proveedor StarHub

Condiciones de uso  |  Copyright  |  Declaración de seguridad  |  Privacidad