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문서를 강제로 처리해야 하는 경우는 언제입니까? 권장 접근 방식입니까?
SAP Ariba Procurement 솔루션에서 문서를 강제 처리한다는 것은 특정 문서의 자동 작업 절차가 강제로 종료됨을 의미합니다.
강제 처리 버튼은 외부 시스템과 통합된 모든 문서(예: 구매 오더(PO), 입고, 총괄 구매 오더(BPO), SES(서비스 항목 시트), 송장, 송장 조정(IR), 지급 요청(PAY) 등)에서 찾을 수 있습니다.
이러한 모든 경우 시스템은 문서의 상태를 최종 상태로만 옮기고 문서를 ERP에 전송하지 않습니다. 따라서 문서를 진행할 방법이 없을 때까지 문서를 강제로 처리하는 것은 바람직하지 않습니다.
| 전표 | 버튼/액션 | 의견 |
| PO | 강제 주문/강제 취소 |
PO는 강제 조치 완료 시점을 기준으로 ERP/Ariba Network(AN)로 전송되지 않습니다.
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| 입고 | 강제 처리 | 입고가 ERP로 전송되지 않았습니다. 사이트가 AN 통합 인수증에 대해 구성된 경우에도 AN으로 전송됩니다. |
| BPO | 강제 발신 | 강제 발송 버튼은 AN을 통해 공급자에게 BPO를 보내지 않습니다. 현재 및 향후 버전의 BPO는 공급자에게 수동으로 전달해야 합니다. |
| SES | 강제 거부 | SES는 다른 문서와 다르게 작동하지만, Ariba에서는 여전히 ERP에 상태를 전송합니다. |
| 송장 | 강제 조정 | 송장을 강제로 조정하면 AN으로 사본 전송을 건너뛰고 IR을 생성합니다. |
| IR | 강제 거부 | 강제 거부는 송장 및 IR의 상태를 모두 거부됨으로 업데이트하고 모든 PO 누적 값을 취소합니다. |
| 지급 요청 | 강제 지불 | 지급 강제 실행 버튼을 클릭하면 지급 요청의 상태가 지급 중 또는 지급 실패 에서 지급됨 으로 변경됩니다. 지불은 Ariba 응용프로그램 외부의 공급자에게 정산되어야 합니다. |
케이스를 기록하는 동안 문서가 이미 강제 처리되지 않았는지 확인하십시오. ERP와의 웹 서비스 통합이 실시간으로 이루어지고 디버그 레벨 로그가 기본적으로 활성화되지 않으므로 이미 강제 처리된 문서의 근본 원인을 파악하기가 어렵습니다. 따라서 모든 옵션이 소진되지 않는 한 강제 처리를 원하지 않을 수 있습니다.
SAP Ariba Buying and Invoicing