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문서를 강제 처리해야 하는 경우는 언제입니까? 권장 접근법입니까?
SAP Ariba Procurement 솔루션에서 문서를 강제 처리한다는 것은 특정 문서의 자동 작업 절차가 강제로 종료됨을 의미합니다.
강제 처리 버튼은 구매 오더(PO), 인수증, 총괄 구매 오더(BPO), 서비스 입력 시트(SES), 송장, 송장 조정(IR), 지불 요청(PAY) 등 외부 시스템(ERP) 시스템과 통합된 모든 문서에서 찾을 수 있습니다.
이 모든 경우에 시스템은 문서의 상태를 최종 상태로만 이동하고 ERP에 문서를 전송하지 않습니다. 따라서 문서를 강제로 처리하는 것은 앞으로 진행할 방법이 없을 때까지 처리하는 것이 바람직하지 않습니다.
| 전표 | 버튼/액션 | 의견 |
| PO | 강제 오더/강제 취소 |
PO는 강제 조치가 완료된 시점을 기준으로 ERP/Ariba Network(AN)로 전송되지 않습니다.
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| 입고 | 강제 처리 | 영수증이 ERP로 전송되지 않았습니다. 사이트가 AN 통합 인수증에 대해 구성된 경우에도 AN으로 전송됩니다. |
| BPO | 강제 보내기 | 강제 발송 버튼은 AN을 통해 BPO를 공급자에게 전송하지 않습니다. 현재 및 이후 버전의 BPO는 공급자에게 수동으로 전달해야 합니다. |
| SES | 강제 거부 | SES는 다른 문서와 다르게 작동하지만 Ariba는 여전히 상태를 ERP로 보냅니다. |
| 송장 | 강제 조정 | 송장을 강제 조정하면 AN으로 사본 전송을 건너뛰고 IR을 생성합니다. |
| IR | 강제 거부 | '강제 거부'를 선택하면 송장과 IR의 상태가 모두 거부됨으로 업데이트되고 모든 PO 누계액이 취소됩니다. |
| 지급 요청 | 강제 지불 | 지급 강제 실행 버튼을 클릭하면 지급 요청 상태가 지불 중 또는 PayingFailed에서 지급됨으로 변경됩니다. Ariba 응용프로그램 외부의 공급자에게 지불을 정산해야 합니다. |
케이스를 기록하는 동안 문서가 이미 강제 처리되지 않았는지 확인하십시오. 이미 강제 처리된 문서의 근본 원인 식별은 ERP와의 웹 서비스 통합이 실시간으로 이루어지고 디버그 레벨 로그가 기본적으로 활성화되지 않기 때문에 어렵습니다. 따라서 모든 옵션이 소진되지 않으면 강제로 처리하지 않을 수 있습니다.
SAP Ariba Buying and Invoicing